|
Faktúra |
13106
|
Nájom ŠH 11/13
|
48,30 |
s DPH |
|
9/2013
|
02.12.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
13079
|
Nájom ŠH
|
36,23 |
s DPH |
|
9/2013
|
03.10.2013 |
SOŠ M. Pavla |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
10722013
|
Nájom nebytových priestorov
|
3 366,00 |
s DPH |
|
31.01.2010
|
26.09.2013 |
PRO POPULO Poprad s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
015
|
Nájom telocvične
|
311,04 |
s DPH |
|
27/03/2013
|
28.11.2013 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
01613
|
Nájom telocvične+náklady s prevádzkou
|
432,00 |
s DPH |
|
27/03/2013
|
28.11.2013 |
GJ.F. Rimavského |
SŠJVI |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
9754791848
|
Služby pevnej siete
|
71,35 |
s DPH |
|
1197862601
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
7309445316
|
Služby mobilnej siete
|
70,10 |
s DPH |
|
192180504
|
17.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
413116062
|
zrážková voda
|
329,59 |
s DPH |
|
117/242/10P
|
02.10.2013 |
Podt.vod.prev. spol. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
1174613018
|
Fa za zemný plyn
|
1 440,26 |
s DPH |
|
101746/1746
|
10.10.2013 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
1174614002
|
Energie- zemný plyn
|
6 195,59 |
s DPH |
|
10/1746
|
12.02.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
1174614001
|
Energie- elektrina
|
621,60 |
s DPH |
|
10/1746
|
12.02.2014 |
Cirkevná servis. spol |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
2015004
|
Čistenie prádla
|
95,20 |
s DPH |
|
1/2015
|
12.01.2015 |
EUROnline s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
28.01.2015 |
|
Faktúra |
492013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.09.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
512013
|
Réžia za poskytnutú stravu
|
2 227,75 |
s DPH |
|
1/2010
|
02.10.2013 |
SZŠ Š Kluberta |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
6555856344
|
Poistenie výpočtovej techniky
|
114,61 |
s DPH |
|
0416016348
|
13.09.2013 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠJVI |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
1067276219
|
Hlasové a nehlasové služby
|
38,04 |
s DPH |
|
03/10/2013
|
13.02.2014 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
00314
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
03/01/2011
|
12.02.2014 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
18313
|
Činnosť technika OBP a PO
|
64,00 |
s DPH |
|
03/01/2011
|
15.10.2013 |
BOZPPO- R. Maliňaková |
SŠJVI |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
1062239070
|
Hlasové služby
|
24,53 |
s DPH |
|
03.10.2013
|
12.11.2013 |
Telefónica Slov. s.r.o. |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
20130608
|
Ochrana objektu
|
27,89 |
s DPH |
|
02012010
|
05.11.2013 |
ALFA- SBS |
SŠJVI |
|
|
|
12.11.2013 |